Расписание К-1


Что такое График К-1?

Приложение K-1 — это налоговая форма, используемая для отчета о доходах, убытках, дивидендах, приросте капитала и т. д. акционера или партнера за финансовый год. Все сквозные юридические лица, включая S-корпорации, ООО и товарищества, должны подать его. Сквозные юридические лица передают налоговые обязательства от юридических лиц акционерам или партнерам.

Искусственный интеллект поможет тебе заработать!

Подписывайся на канал "Виртуальный Каппер" и получай точные и бесплатные прогнозы на спорт от искусственного интеллекта.

Бенефициары траста или имущества также получат налоговую форму по Приложению K-1. Налоговая форма K-1 упрощает отслеживание и измерение вклада акционера в общую эффективность бизнеса. Для разных видов бизнеса доступны различные типы налоговых документов K-1.

Оглавление

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

График К-1

Ключевые выводы

  • Форма Приложения K-1 — это налоговая форма, используемая для отчета о прибылях или убытках партнера или акционеров за налоговый год.
  • Существует три типа форм K-1: 1065 для товариществ, 1120-S для корпораций S и 1041 для бенефициаров траста или имущества.
  • Форма K-1 должна быть подана сквозными организациями, такими как индивидуальные предприниматели, товарищества, ООО, S-корпорации, трасты и поместья.
  • Формы К-1 и 1099 часто путают друг с другом. В то время как первое должно быть подано акционерами или партнерами, последнее связано с лицами, которые не считаются работниками.

Для чего его используют?

Приложение K-1 сообщает о прибыли, кредитах и ​​отчислениях каждого партнера или акционера в организации в Службу внутренних доходов (IRS). В случае бизнеса, который функционирует как партнерство, партнеры должны платить налоги от имени компании. В результате каждый партнер должен подать эту налоговую форму в IRS.

Форма Графика K-1 обычно включает следующую информацию:

  • ДивидендыДивидендыДивиденды относятся к части дохода от бизнеса, выплачиваемой акционерам в качестве благодарности за инвестиции в акционерный капитал компании.Подробнее
  • Полученные доходы или убытки
  • Вычеты
  • Гарантированные платежи
  • Инвестированный интерес (процент владения бизнесом)

«Переходные организации» или «переходные организации» — это предприятия, которые соответствуют требованиям и должны использовать налоговые формы по таблице K-1, поскольку налоговые обязательства переходят к инвестору. В случаях, когда прибыль передается физическим лицам, партнер не подлежит двойному налогообложению. Двойное налогообложениеДвойное налогообложение — это ситуация, при которой налог взимается дважды с одного и того же источника дохода. Обычно это происходит, когда один и тот же доход облагается налогом как на корпоративном, так и на индивидуальном уровне. Подробнее о том, что происходит с корпорациями. Вместо этого партнер будет нести ответственность только за личный налог, полностью избегая корпоративных налогов. Предприятия, которые «передают» свой доход своим партнерам, могут, таким образом, избежать корпоративных налогов. узнать больше и передать эти сбережения партнерам. К сквозным организациям могут относиться индивидуальные предприниматели, товарищества, компании с ограниченной ответственностьюКомпании с ограниченной ответственностьюООО расшифровывается как Общество с ограниченной ответственностью. Компания с ограниченной ответственностью представляет собой комбинацию партнерства или индивидуального предпринимателя и корпорации и возникла в Соединенных Штатах, в которой ответственность владельцев или инвесторов ограничена количеством акций, которыми они владеют, или любым другим определенным образом. подробнее (ООО), а корпорация S-CorporationsS-CorporationsS относится к юридическому лицу с особым статусом, освобожденному от уплаты корпоративного налога, что позволяет акционерам облагаться налогом только один раз, когда они получают выгоду от последующего налогообложения, тем самым избегая двойного налогообложения на корпоративном уровне. в соответствии со специальной главой IRS, так что все правила, указанные в этой главе, должны соблюдаться. Подробнее.

Лица, которые планируют инвестировать в эти виды бизнеса, такие как акционеры. Акционеры. Акционер — это физическое лицо или учреждение, которое владеет одной или несколькими акциями государственной или частной корпорации и, следовательно, является законным владельцем компании. Процент владения зависит от количества акций, которыми они владеют, по отношению к общему количеству акций компании. Читать далее или партнеры должны осознавать, какую часть дохода (или убытка) организации они должны отчитываться в своих налоговых декларациях. Все K-1 должны предоставлять точную и исчерпывающую информацию о налоговой декларации. Акционеры могут использовать информацию, представленную в K-1, для подачи своих отдельных налоговых деклараций.

Причины, по которым можно получить форму расписания K-1

Лицо, получающее форму К-1, должно сообщить об этом в налоговый сезонНалоговый сезонТермин «налоговый сезон» относится к короткому периоду в налоговом году, в течение которого физические лица готовят и подают налоговые декларации за предыдущий налоговый год. полученный доход является налогооблагаемым. Служба внутренних доходов (IRS) должна быть уже уведомлена в этом случае.

Человек получает форму К-1 по одной из следующих причин.

  • Если они являются бенефициаром траста или недвижимости
  • Если они являются владельцами транзитной организации. Сквозная организация. Сквозная организация может быть определена как процесс, с помощью которого любая организация освобождается от бремени двойного налогообложения. Во избежание двойного налогообложения доход от предпринимательской деятельности считается личным доходом.читать дальше
  • Когда они инвестируют в акции, EquityEquity относится к праву собственности инвестора на компанию, представляющую собой сумму, которую они получат после ликвидации активов и погашения обязательств и долгов. Это разница между активами и обязательствами, отраженными в балансе компании.Подробнее

В зависимости от того, по какой причине кто-то получает эту налоговую форму, содержащаяся в ней информация будет различаться.

Виды Графика К-1

Существуют различные типы налоговых форм Приложения K-1. Тип формы варьируется в зависимости от типа бизнеса. Различные типы форм K-1 включают в себя:

  • 1065
  • 1120-С
  • 1041

№1 – Форма 1065

Все типы товариществ и некоторые ООО используют налоговую форму 1065, чтобы сообщить о своей части прибыли или убытков за отчетный периодОтчетный периодОтчетный период относится к периоду, в котором регистрируются все финансовые операции и готовятся финансовые отчеты. Это может быть ежеквартально, раз в полгода или ежегодно, в зависимости от периода, за который вы хотите создать финансовую отчетность, которая будет представлена ​​инвесторам, чтобы они могли отслеживать и сравнивать общую эффективность компании.Подробнее. Партнерство передает прибыль. Прибыль обычно определяется как чистый доход компании, полученный после уменьшения себестоимости продаж, операционных расходов, процентов и налогов со всей выручки от продаж за определенный период времени. В случае физического лица это включает в себя заработную плату или другие платежи. Подробнее партнерам, и они должны использовать эту информацию при подаче своих индивидуальных налоговых деклараций.

№2 – Форма 1120-С

S-корпорации используют форму 1120-S с той же целью — показать каждому члену организации, сколько они заработали или потеряли за налоговый год. IRS будет использовать информацию, указанную в 1120-S, для определения доли владения физического лица в S-корпорации.

№3 – Форма 1041

Наконец, бенефициары недвижимости или траста будут использовать форму 1041. Он включает в себя доход, полученный от имущества после смерти потомка.

Где найти формы расписания K-1?

Предприятие или организация будет распространять налоговые формы K-1 среди партнеров или бенефициаров. Подготовкой документов должен заниматься бухгалтер компании или лицо, ответственное за управление финансами предприятия.

Формы K-1 также можно найти на веб-сайте IRS (1065, 1120-С, 1041)

Как подавать формы расписания K-1

Несмотря на то, что этот процесс аналогичен заполнению других налоговых форм, он зависит от типа бизнеса и типа используемых налоговых форм. Следует обратить внимание на использование правильного типа налоговой формы и приложить его к индивидуальной налоговой декларации. Документы можно подать в электронном виде или через квалифицированного бухгалтера.

Если кто-то сам платит налоги, адрес, который он должен использовать, зависит от штата, в котором он проживает, и типа бизнеса, которым он владеет. Адрес для подачи различных видов налоговых форм следующий.

Расписание К-1 против формы 1099

Часто формы К-1 ошибочно принимают за налоговую форму 1099. Обе эти формы являются «информационными декларациями», поскольку они не являются фактическими декларациями, которые необходимо подавать, но содержат информацию, необходимую для подачи ваших налогов.

Однако информация, записанная в этих формах, будет отличаться друг от друга. Форма K-1 предназначена для партнеров, а форма 1099 — для лиц, не являющихся сотрудниками. Эти лица могут включать:

  • Фрилансеры
  • Индивидуальные предприниматели
  • Независимые подрядчики
  • И самозанятые лица

Можно также получить форму 1099, если они инвестируют в акции, например, в акции, по которым выплачиваются дивиденды.

Часто задаваемые вопросы (часто задаваемые вопросы)

Для чего используется график К-1?

Приложение K-1 — это налоговая форма IRS, которую должны подать акционеры, партнеры и бенефициары траста или имущества, чтобы сообщить о каждом своем доходе, убытке и вычете за налоговый год. Все транзитные организации обязаны подавать эту налоговую форму. Эти налоговые документы также помогают организации отслеживать вклад отдельных партнеров в эффективность бизнеса.

Как оформить график К-1?

Эти налоговые формы могут быть поданы онлайн или через бухгалтера. Важно использовать правильную налоговую форму для подачи Приложения K-1. Налоговая форма должна быть приложена к индивидуальной налоговой декларации.

Когда будет график К-1?

Предприятия должны предоставить форму K-1 отдельным партнерам до 15 марта. У партнеров и акционеров есть менее одного месяца для заполнения всей информации, и они могут подать формы к середине апреля.

Это было руководство к тому, что такое Расписание K-1. Здесь мы обсуждаем, где найти форму расписания k-1, а также типы, причины и способ подачи. Вы можете узнать больше о финансировании из следующих статей –

  • Индивидуальное предпринимательство против партнерства
  • Заинтересованная сторона против акционера
  • ООО против Индивидуального Предпринимателя

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *